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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-12-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di pulizia mediante personale ex LSU - pagam. fatt. PA n. 10/0000102 del 30/07/2014 mese di giugno 2014 - lotto 1598640</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T. Cons. Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12116.58</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta A4 bianca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI.Ma. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>497.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 11_18  del 09/06/2018 - Timbro protocollo con datario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RIOSMN85A13A512Y</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 873 del 30/07/2018 - Materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>64.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota partecipazione alunni ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2019 - IX edizione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Accademia Italiana per la Promozione  della Matem.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Accademia Italiana per la Promozione  della Matem.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-29</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 6/PA del 15/02/2018 - Taglierina A3 a Leva </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000010 del 11/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>93.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 53_16 del 23/04/2016 - Noleggio autobus per Orto Botanico 20/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>283.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>283.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 24 del 25/01/2017 - Scuola in Canto 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00299840637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>768.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-28</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt 5/PA del 08/02/2018 - Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
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      <oggetto>Pagam. netto fatt. 162/PA del 15/12/2017 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>369.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali mese di settembre 2015- Pagam. fattura  8715247516 del 22/10/2015 lotto 21024545 del 22/10/2015- conto contrattuale 30062219-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>95.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0516E60FD</cig>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone ADSL novembre e dicembre 2015 più Kit di installazione - Pagam. netto fatt. 324/PA del 17/11/2015 lotto 23641815 del 20/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03360760619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03360760619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>125.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
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      <oggetto>Pagam. fatt. PA 3_16 del 14/10/2016 - Power stock UPS PC615N-650</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIGITAL PLANET S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03119340614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PLANET S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z06211883F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione alunni Progetto Scuola in Canto per lo spettacolo Aida</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00299840637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00299840637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2718.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2718.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0816209BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto lavagna - Pagam. netto fatt. 397 del 09/10/2015 - lotto 20529639 del 19/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z091964C83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000015 del 13/04/2016 - Materiale di cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A0F777C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Copie effettuate su fotocopiatore Toshiba - Pagam. fatt. 199 e 200 del 30/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Infoservice s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Infoservice s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A23B4D56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 47/PA del 31/05/2018 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>161.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B182491F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto casse PC Logitech Z130 980 - 000418 - Pagam. netto fatt. 543/PA/2016 del 08/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C13CD1A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARNET ASSISTENZA SISTEMISTICA - Pagam. fatt. 1 del 05/01/2015 - lotto 3952393 del 17/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRGPP70P23Z112A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia & Co.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRGPP70P23Z112A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia & Co.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1295.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C17F9142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 2061 del 16/03/2016 consumo scuola dell'infanzia via G. Rossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C1951D60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 5_16 del 07/04/2016 -  Richesta portabadge</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MPRNDR67L01H978C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MPRNDR67L01H978C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C25C46BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000059 del 07/12/2018 - Materiale Progetto arte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2332D97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo abbonamento a Dirigere la Scuola anno 2009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E214166A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 42/PA del 12/12/2017 - Materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1735C55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico Medico Competente - Pagam. fatt. 01/01 del 04/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06031891218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MEDICO SPECIALISTICO SAN VINCENZO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06031891218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MEDICO SPECIALISTICO SAN VINCENZO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F18847A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N° 5/PA DEL 16/2/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000036 del 12/09/2016 - Carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F1BBFB00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione Teatrino n. 2016-0852 prot. 57297A45 del 26/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2090.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0F1C437FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam.  fatt. 8716327053 del 23/11/2016 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali mese di  settembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101678017</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale di cancelleria - Pagam. netto fatt. EIMM00005 del 16/10/2015 - lotto 20408790 del 16/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z111776A35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale di canc. prog. nazionale 2012 cert. delle comp. - Pagam. netto fatt. EIMM000067 del 10/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.98</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z111F2BC52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 99E/17 del 11/10/2017 - Esperto esterno Progettista Progetto "Atelier Creativi" - PNSD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA  LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMBLCU83L20F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIA  LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1321CC67C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 24/2018 del 29/01/2018 - Lysoform</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 57_16 del 05/05/2016 - Noleggio autobus Città della Scienza 26/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 110/PA del 11/05/2018 - Toner e matrici Riso S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02891701217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gestetner di Nicola Tammaro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02891701217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gestetner di Nicola Tammaro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>704.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>704.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z152644F3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8718402993 del 03/12/2018 - contratto 30062219-001 - Spese postali conti di credito ottobre 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale igienico - Pagam. fatt. 2661 del 05/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1619789C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 64_16 del 06/05/2016 - Noleggio autobus S. Carlo 03/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1619A8A74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 00006E del 30/04/2016 - Kit completo pacchetto medicazione allegato 2 D.M. 388/03</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNIRRS56D47F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA INTERNAZIONALE D.SSA DIANA IRIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNIRRS56D47F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA INTERNAZIONALE D.SSA DIANA IRIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161BFF5A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000053 DEL 15/11/2016 - Portalistino A4 da 50 buste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181027880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale pubblicitario progetto PON-A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1387 - Fatt. PA n. 1_14 del 04/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02809390616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02809390616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181513ADC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vis. d'istruz. aprile '15 - Pag. netto fatt. 21_15 e 22_15 del 17/06/2015 - lotto 10754313- 10758464; 23_15-24_15 e 25_15 del 18/6/2015 lotto 10963858-10965166 e 10966084</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3024.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3024.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181669FC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2016 alunni scuola primaria e scuola secondaria di I grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Accademia Italiana per la Promozione  della Matem.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Accademia Italiana per la Promozione  della Matem.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z191B3E401</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000042 del 22/09/2016 - Materiale dei consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192389F21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt.133/2018 del 17/05/2018 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A19625F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 1/PA del 09/05/2016 - Scatole per differenziata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03446110482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Imballaggi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03446110482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Imballaggi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A19B8979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 8 del 04/05/2016 - Assistenza tecnica extra contratto periodo febbraio-marzo 2016 - Atto di transazione stragiudiziale prot. 2178/b-16 del 30/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRGPP70P23Z112A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia & Co.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRGPP70P23Z112A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia & Co.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B238AE60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8718149768 del 09/05/2018 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali conti di credito marzo 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B25663DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 340 del 30/11/2018 - Attaccapanni a parete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C161BEBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo partecipazione al laboratorio annuale "Staffetta di Scrittura Creativa" 2015/16 - Pagam. fatt. 253 e 254 del 18/11/2015 lotto 23420885 e 23457340 del 18/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1901.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C20871A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 44/PA del 12/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D1B75D63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000044 del 06/10/2016 - Gessi per lavagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E169FB49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali conti di credito agosto 2015 - Pagam. fatt. 8715243318 del 16/10/2015 - lotto 20438836 del 16/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E17AFB96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto videoproiettore - Pagam. netto fatt. 3 del 27/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03552090924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL NUE S R L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03552090924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL NUE S R L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 77/PA del 30/06/2018 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>726.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>726.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 97/18/2018 del 03/07/2018 - Manutenzione fotocopiatore Sharp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02532860612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.H.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532860612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.H.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1E25A1CB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. FATTPA 100_18 del 12/12/2018 - Noleggio autobus visita guidata Napoli Biblioteca Nazionale 26/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 5/PA del 23/06/2016 - Richiesta Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F1B3DAD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 000000001105 del 10/11/2016 - Polizza n. 25739 - Assicurazione alunni e personale 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8738.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8738.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2219AB1F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 256 del 16/05/2016 - Bollettini postali con intestazione della scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649810615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BIANCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03649810615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BIANCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 35/PA del 25/10/2018 - Contratto assistenza Hardware periodo 15/04/2018 - 15/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>553.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>553.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 42/PA del 29/05/2018 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>523.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231540C82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione fotocopiatore Toshiba - Pag. fatt. 201 - 202 e 203 del 30/06/20215 lotto 12144523 - 12144748 e 12144975 del 02/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>164.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z23257CFD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 1315/02 del 31/10/2018 - Carta bianca A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z241661CAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta Pouch A4 trasparente - Pagam. netto fatt. EIMM000053 del 06/10/2015 lotto 19381193 del 06/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241AF04DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8716209313 del 09/08/2016 Spese  postali giugno 2016 - conto contrattuale 30062219-001 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2421CC23E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 34 del 06/02/2018 - Candeggina candidalba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04559640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z25164474B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale igienico - Pagam. netto fatt. 34/PA del 29/09/2015 lotto 18787631 del 29/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251E959AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 22/PA del 16/05/2017 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1173.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1173.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2521B713B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000002 del 27/01/2018 - Materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2522BFBE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fattura 1/01 del 05/04/2018 - Acconto 30% viaggio di istruzione nel Cilento dal 19 al 21 aprile 2018 - Contratto servizi turistici n. 6 del 13/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRBPLA75A14C632Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBARO PAOLO - L'EMPORIO DE' VIAGGIATORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRBPLA75A14C632Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBARO PAOLO - L'EMPORIO DE' VIAGGIATORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7975.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7975.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26135D85C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta Stampati e Registri - Pagam. fatt. 102/B del 05/03/2015 lotto 4354899 del 12/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26213A253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 1 del 10/01/2018 - Contratto attività di supporto e controllo transazione informatica </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13962971001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIXTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13962971001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIXTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2623BF6A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 158/2018 - Materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26244039B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 63/E del 05/09/2018 - Registri </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271985853</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam.  fatt. 8716099679 del  18/04/2016 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali mese di  Febbraio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2817B12DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta casse pc - Pagam. netto fatt. 198/PA/2016 del 19/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z281936CB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 13/PA del 12/04/2016 - Materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>485.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z281B2880F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 2111 del 14/09/2016 - Abbonamento Notizie della Scuola 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z281B3FAAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 29/PA del 03/10/2016 - Acquisto cavi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2820A9509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. V3-1696 del 19/01/2018 - Materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1135.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1135.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C213DCCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8717368700 del 06/12/2017 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali conti di credito ottobre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>279.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C23EF8F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8718187110 del 04/06/2018 - Spese postali conti di credito maggio 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D1B6484E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 28/PA del 03/10/2016 - Materiale informatico e posa in opera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO  NETTO FATTURA N° 07/PA DEL 17/7/2017 -MANIFESTI PUBBLICITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03886870611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03886870611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E182623E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 000034/016 del 29/02/2016 - Pannello in tessuto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA VARESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA VARESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2E1BCAFEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 32/PA del 19/10/2016 - Contratto assistenza Hardware prot. 19257b-16 del 15/04/2016 periodo 15/04/2016-15/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>453.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0FA38E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Partecipazione alunnin al progetto Staffetta di Scrittura Creativa 2013/14 a titolo di contributo per le spese di gestione delle attività eserciziali e collegati - Pagam. fatt. 289 del 05/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2295.08</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z301CFA9B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 00000608/99/2017 del 08/05/2017 - Viaggio di istrizione 2017/17 Comacchio - contratto servizi turistici prot. 343/A45 del 19/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38016.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z30201DDAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota per la partecipazione degli alunni al concorso nazionale "Giochi Matematici del Mediterraneo" - Giochi - anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Accademia Italiana per la Promozione  della Matem.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Accademia Italiana per la Promozione  della Matem.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3022B4588</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 00000665/99/2018 del 07/05/2018 - Organizzazione e gestione viaggio di istruzione Comacchio dal 13 al 17 maggio 2018 - contratto servizi turistici n. 7 del 20/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z30235BF1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 15/PA del 05/05/2018 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3025B3128</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 8288 del 30/11/2018 - Materiale per Progetto arte 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32217DF04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagm. netto fatt. 3/2018/PA del 15/01/2018 - Video-ingranditore da tavolo per alunni ipovedenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01795770351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO AUSILIONLINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795770351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO AUSILIONLINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1517.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1517.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z32240721A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 48/PA del 15/06/2018 - Crediti Progetto EI PASS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z330FA2174</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visite guidate e viaggi d'istruzione - Pagam. fatt. 46 - 47 - 48 - 49 - 50 e 51 del 03/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1568.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1568.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z331970079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 133/PA del 27/05/2016 - Acquisto RISO RZ 230EP per ciclostile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02891701217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gestetner di Nicola Tammaro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02891701217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gestetner di Nicola Tammaro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3324E3D0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 344/PA del 13/09/2018 - Rinnovo abilitazione formatore doc. Cannavale Vincenzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z360E7561F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia svolto mediante l'utilizzo di personale ex LSU - Pagam. fatt. 1516 del 28/02/2014 mese di Febbraio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T. Cons. Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T. Cons. Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39050.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39050.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z36248E909</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt.2500 del 02/08/2018 - Abb/nto Notizie della scuola 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3721990C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NETTO DELLA FATTURA 18/PA DEL 07/02/2018- ACQUISTO MATRICI E TONER FER FOTORIPRODUTTORE RISOGRAPH - AD USO DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02891701217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gestetner di Nicola Tammaro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02891701217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gestetner di Nicola Tammaro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z38189B893</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 18_16 del 14/03/2016 - Noleggio autobus Succivo 10/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.55</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z382254B37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fattura 1 del 19/02/2018 - Compenso per attivià di formazione rivolta al personale docente - Convegno "Un bullo in meno" - Esperto Esterno </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGNGNR80C29F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGANO GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGNGNR80C29F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGANO GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39176E6D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta radio portatile cd/mp3 - Pagam. netto fatt. 8 PA/2016 del 18/01/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3917ED65A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale di consumo - Pagam. netto fatt. EIMM000001 del 23/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3918D8E4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 50_16 del 16/04/2016 - Noleggio autobus Baia 14/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z391F55CEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO  NETTO FATTURA N° 08/PA DEL 18/7/2017 -TARGA IN PLEXIGLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03886870611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03886870611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3924534C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 25/PA del 18/07/2018 Aggiornamento software Nod 32 Smart Security</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A13CAE01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggi d'istruzione del 13/01/2015 e 10/02/2015 - Pagam. fatt. PA/3_15 - PA/4_15 e PA/5_15 del 10/02/2015 lotto 3880418 - 3881025 - 3881761 del 10/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A17729C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta Toner - Pagam. netto fatt. 42/PA del 10/12/2015 lotto 25526775 del 10/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A18ABAFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 17_16 del 11/03/2016 - Noleggio autobus Fattoria biologica - Succivo 09/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B180AE7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale di pulizia - Pagam. netto fatt. 3/PA del 29/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>882.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C17F2B7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso annuo per servizio di gestione e tenuta conto dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - art. 15 della convenzione stipulata in data 16/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cariparma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cariparma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1311.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1311.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C17FBB7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 63/E del 07/11/2018 - Compenso serv. tes/cassa dal 01/01/2018 al 31/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cariparma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cariparma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3C1933646</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt.701/A del 07/04/2016 - Contratto di assistenza Axios Platinum 2016 + modulo AVCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 D Solution S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 D Solution S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1049.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C24EC2D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 111/PA del 30/09/2018 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E1238080</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale Pubblicitario nell'ambito del progetto PON - E-1-FESR-2014-483</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02809390616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02809390616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E22E9969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 30/PA del 05/04/2018 - Libri per alunni - Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-159 "Bibliotechi-amo" scuola secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971140615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grasso Servizi Editoriali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971140615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grasso Servizi Editoriali Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4118D8E7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 51_16 del 23/04/2016 - Noleggio autobus per Orto Botanico 21/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412034241</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam fatt. 0000011 del 04/01/2018 - Partecipazione alunni al laboratorio annuale "Staffetta di Scrittura Creativa" 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1885.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1885.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z41237B0DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 08/PA del 05/07/2018 - Materiale pubblicitario </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4218F5A99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 1/PA del 05/05/2016 - Convenzione per corso di formazione docenti DSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91010120631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.N.D.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91010120631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.N.D.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>557.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4317D3568</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta autobus visita d'istruzione Caserta g. 14/12/2015 - Pagam. netto fatt. 634P del 15/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258011210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Angelino s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258011210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Angelino s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z431B68B06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 000163/016 del 31/10/2016 - Pannello in tessuto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA VARESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01527290124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLA VARESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z450F9E78E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita d'istruzione formativa in Salerno gornata 06/05/2014 "Staffetta Scrittura Creativa e della Legalità" - Pagam. fattura n. 17 del 13/03/2014 e nota di credito n. 09 del 28/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>811.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>811.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z451A06A6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 10_16 del 03/06/2016 - medaglie classe 3^ B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MPRNDR67L01H978C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MPRNDR67L01H978C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z451B07A80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 27/PA del 06/09/2016 - Materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z46186A421</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 8_16 del 29/02/2016 - Noleggio autobus  Senato della Repubblica - Roma 27/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>558.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4618F4520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA182/2016 del 15/03/2016 - Convenzione Theatrino n. 2016-0465</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z471B75AFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 31/PA del 06/10/2016 - Materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4920C5433</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. V3-27657 del 30/11/2017 - Materiale didattico alunni H</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492121ABF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 3711 del 07/12/2017 - Abbonamento Notizie della scuola 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4A1869680</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° PA4_16 DEL 22/02/2016 NOLEGGIO N° 2 AUTOBUS PER CASERTA IL 17/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A1B4C112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 30/PA del 03/10/2016 - Caricabatterie per Toshiba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B1A563B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liq. comp. esperto esterno per attività di docenza corso di formazione personale docente sc. primaria e sec. I grado "Uso interattivo delle LIM" a. s.  2015/16 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VZZGPP57B04B860I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOZZA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VZZGPP57B04B860I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOZZA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B23DD82E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 10/E del 04/06/2018 - Visita guidata Ferrara 15/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01456350386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DI FERRARA E PROV.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01456350386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DI FERRARA E PROV.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>413.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. A18PAS0009649 del 31/07/2018 - Rinnovo dominio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta radio portatile cd/mp 3 - Pagam. netto fatt. 13PA/2016 del 03/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCNVCN59S16E041I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1B65D68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000043 del 05/10/2016 - Materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam fatt. 0000202 del 03/04/2017 e nota di credito 0000017 del 10/04/2017 - Visita d'istruzione Salerno 02-03-04 e 05 maggio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>11960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C2322A14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 12/PA del 13/04/2018 - toner e materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>237.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 20/PA del 08/05/2017 - Toner per stampante Brother via Giotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>115.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 163/PA del 15/12/2017 - Maateriale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>91.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>91.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000018 del 09/04/2018 - Riparazione fotocopiatrice Sharp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4F20A30C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 43/PA del 12/12/2017 - Casse</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 07/PA del 04/07/2018 - Materiale pubblicitario convegno "Per un bullo in meno"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z51185F1B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rochiesta materiale elettrico - Pagam. netto fatt. 2016/V2/1600967 del 10/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613120615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRILE materiale elettrico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613120615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRILE materiale elettrico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522324C0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 35/PA del 26/04/2018 - Libri per alunni - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-159 "Bibliotechi-amo" scuola secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971140615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grasso Servizi Editoriali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971140615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grasso Servizi Editoriali Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5321CA8AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 402 del 30/03/2018 - Sacchi per rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532439919</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 78/PA del 09/07/2018 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z53258B95D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. P3/2018 del 12/11/2018 - Pannelli in plexiglass</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512470612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512470612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z551644877</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta Toner - Pagam. netto fattura 29/PA del 01/10/2015 lotto 19049269 del 01/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551AE122D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 82/E del 23/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z552244F35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt.15/PA del 22/02/2018 - Libri - PNSD - Azione #24 "Biblioteche scolastiche-Iniziativa #i Miei 10 Libri"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971140615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grasso Servizi Editoriali Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971140615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grasso Servizi Editoriali Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z560F9FBD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attivita' "Conoscere il Duomo"</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03875200614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Turistico Culturale In Octabo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03875200614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Turistico Culturale In Octabo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>712.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>712.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5616446C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale di cancelleria - Pagam. netto fatt. EIMM000051 del 01/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>248.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5618C48C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 20164E08999 del 10/03/2016 - Telai per pittura - Progetto alla maniera degli impressionisti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5619485BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 55_16 del 04/05/2016 - Noleggio autobus Amalfi 18/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56203DCF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale informatico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 258/2016-3 del 29/03/2016 - aggiornamento software TFR 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT snc di A. Scarabelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT snc di A. Scarabelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 693/A del 07/04/2016 - Contratto di assistenza base Hardware e Software axios</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5913175BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n° 1  del 26.02.2015 - Fornitura suppellettili -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSGNN89L02F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISPINO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSGNN89L02F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISPINO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1002.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1002.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z591B83D6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota iscrizione Scuola in Canto - Opera il Flauto Magico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00299840637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00299840637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2767.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z59211890C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. nota di addebito n. 01/18 del 18/05/2018 - Formazione Prof.le docenti  - corso Disostruzione pediatrica - contratto n. 02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91057270653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SALUS FORM ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91057270653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SALUS FORM ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>924.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>924.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B19789BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 60_16 del 06/05/2016 - Noleggio autobus Porto di Pozzuoli 28/04/2016 - 30/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D186AE40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta Toner e cartucce - Pagam. netto fatt. EIMM000006 del 23/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5D23F6933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8718190926 del 06/06/2018 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali conti di credito aprile 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5D250B404</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000048 del 09/10/2018 - Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E123D88B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto assistenza Hardware 01/04/2014 -31-03-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>833.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E1BFAAEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam.  fatt. 8716302400 del 10/11/2016 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali mese di  agosto 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E224C168</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 201/2018-3 - Accesso servizi on-line  scuole anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT snc di A. Scarabelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT snc di A. Scarabelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E23B0EAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 1/PA del 18/06/2018 - Servizio audio 07/06/2018 Cattedrale di Aversa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MKLGRG83S28Z129Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKLOS GHEORGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MKLGRG83S28Z129Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKLOS GHEORGHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5E83628</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. A000022 del 09/05/2017 - Servizio smalimento Toner - convenzione 3218/A45 del 09/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04103300614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04103300614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F23C9918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 6_18 del 05/06/2018 - Medaglie </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MPRNDR67L01H978C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MPRNDR67L01H978C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6023222B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 12/PA del 17/04/2018 - Dispenser asciugamani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z611AF1F1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 5952 del 30/09/2016 - Acquisto per Biblioteca via Giotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1044.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1044.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z621869425</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta copia software S.OR.PRENDO - Pagam. netto fatt. 7BPA/2016 del 16/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00942960527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00942960527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z621B4337D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000041 del 22/09/2016 - Materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>174.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 617 del 18/05/2016 - Guida EIPASS 7 moduli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-21</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 00121 del 05/06/2018 - Noleggio autobus visita guidata NAVY - Gricignano di Aversa 16/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05346940637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
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      <oggetto>Pagam. netto fatt. 290/2018 del 05/11/2018 - Materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>202.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 16/A del 15/01/2018 - Contratto di assistenza AXIOS DIAMOND anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 18/PA del 17/03/2018 - Remo circle -  Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-159 "In MusicaInsieme" sc. primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SPDNTN48H13L719K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDICATO ANTONIO - SPEVI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPDNTN48H13L719K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDICATO ANTONIO - SPEVI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 466 del 02/05/2018 - Guanti in lattice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z66256FE69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 82_18 del 23/10/2018 - Noleggio autobus per visita guidata 22/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>181.81</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 161 del 08/06/2016 - Accessori per strumentazione audio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05057511213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERUTI ONLINE SRL Strum music. e attr. audio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05057511213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERUTI ONLINE SRL Strum music. e attr. audio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>369.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000017 del 22/04/2016 - Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>181.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt.48/PA del 31/05/2018 - Cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6924EDBB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 4/250 del 28/09/2018 - Materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09569221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H-Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09569221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H-Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>174.70</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 4_16 del 14/03/2016 - iscrizione alunni Hippo Competition 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93092770614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW EDUCATION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93092770614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW EDUCATION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A18F636B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt.95/B del 16/03/2016 - Cancelleria per esami di licenza media</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C1939E65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam.  fatt. 8716072477 del  24/03/2016 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali mese di  Gennaio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>50.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6C1FD6ADD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifico completamento procedura Abilitazione Esaminatore Prog. EI PASS docente Cannavale Vincenzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D1869DF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione Caserta Teatro Comunale 24/02/2016 - Pagam. netto fatt. PA 6_16 del 26/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D1B103C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 1613 PA del 2/10/2016 - Libretti assenze alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa editrice Leardini Guerrino S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa editrice Leardini Guerrino S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F11EA6B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento Notizie della Scuola e Esperienze Amministrative anno 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F1400E5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto assistenza hardware periodo 01/04/2015-30/09/2015 - Pagam. fatt. 30/PA del 03/10/2015 lotto 19210187 del 03/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>558.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F16C83A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale di consumo - Pagam. netto fatt. EIMM000059 del 04/11/2015 (CIG: ZD216F0DE6) lotto 22099638 e fatt. EIMM000062 del 17/11/2015 lotto 23364122</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>474.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>474.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z700F9F51B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività laboriatoriali Settimana della Scienza </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95095870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass. Natura Sottosopra </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95095870630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass. Natura Sottosopra </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1159.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1159.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71185ED96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ei card per eipass 2015/16 - Pagam. netto fatt. 19/PA del 10/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4573.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z721EE1A9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8717140285 del 18/05/2017 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali conti di credito marzo 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7317000F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto foto in cornice del Presidente della Repubblica - Pagam. netto fatt. 199 PA del 27/11/2015 lotto 24246301 del 27/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7319B66A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000021 del 09/05/2016 - Toner per stampanti e fotocopiatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z731FD6ACA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 6486/PA/2017 del 17/10/2017 - Stampante laser laboratorio Progetto "Atelier Creativi2 - PNSD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>668.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>668.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z741745B06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione personale docente 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741856426</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N° 6820170114002380 - PER REALIZZAZIONE RETE LAN W.LAN NELLA SCUOLA- ( ALL'IMPORTO NETTO DI €E 14.054,74 E' STATA DETRATTA LA PENALE DI € 562,20)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13492.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13492.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741C1904B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000054 del 24/11/2016 - Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7522AD1CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 2_18 del 03/04/2018 - Completini di pallavolo - Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-159 "Pronto si gioca! Sotto rete" scuola secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03411750619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE EMME SPORT DI TESONE GABRIELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03411750619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE EMME SPORT DI TESONE GABRIELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z761027953</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Piccoli adattamenti edilizi - Progetto PON-A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1387 - Fatt. n. 6/PA del 18/07/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1483.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1483.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76137761C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale igienico - pagam. fatt. 17/PA del 04/03/2015 - lotto 4251373 del 04/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>724.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7818BD660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE DEL CENTRO TRINITY N° 7857 - ORDINE N° 1-531627364 DI BEBBRAIO 2016-  ESAMI TRINITY SESSIONE DI MAGGIO 2016 (DAL 15 AL 28)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z791A8D3D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N° 30 PA - DEL 20/7/2016 PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER LA SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7925720F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 7863 del 31/10/2018 - Materiale didattico plesso via Montessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7925852DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 147/18/2018 del 31/10/2018 - Toner ciclostile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02532860612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.H.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532860612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.H.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A10F6586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione  alunni e operatori scolastici 2014/15 - Polizza n. 18872 </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6473.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6473.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A1C44429</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 11/0005281 del 31/10/2016 - Servizi tesi al mantenimento del Decoro e della funzionalità periodo competenza ottobre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T.  SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T.  SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14016.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14016.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A253C849</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8718325882 del 01/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B11422A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale igienico - pagam. fatt. 8/PA lotto 2390171 del 24/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B21B4B9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt.1693 e 1765 del 28/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>719.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>719.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2278933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 4/68 del 28/02/2018 - Carta igienica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09569221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H-Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09569221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H-Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C247469D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 167 PA del 30/07/2018 - Supporto per asta  portabandiera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D170B51A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione pianoforte - Pagam. netto fatt. 12 del 12/11/2015 lotto 22940933 del 12/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07828700638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Nunneri Pianoforti s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07828700638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Nunneri Pianoforti s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D186987B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° PA5_16 DEL 22/02/2016 NOLEGGIO AUTOBUS PER CASERTA IL 18/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D18BCEE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 31_16 del 15/04/2016 - noleggio autobus Amalfi 04/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D19A1907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. A000005 del 29/04/2016 - Canone per convenzione servizio smaltimento Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04103300614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04103300614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E10A70E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia svolto mediante l'utilizzo di personale ex LSU - Pagam. fatt. 4671 del 30/04/2014 e 5071 del 31/05/2014 mese di Aprile e Maggio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T. Cons. Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T. Cons. Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24233.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24233.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E21B600A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000005 del 12/02/2018 - Materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000017 del 06/04/2018 - Materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7F18BCF70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 37_16 del 15/04/2016 - Noleggio autobus Montecorvino Pugliano 06/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>864.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>864.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z80238A748</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 57_18 del 24/05/2018 - Noleggio autobus visita guidata Napoli/Portici/Pietrarsa  24/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z81186191E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liq. comp. incarico esperto esterno docenza  progetto "Mee Too" potenziamento inglese scuola primaria a.s. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>JBNBJM72B15Z318F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JEBUNI BENJAMIN MENSAH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>JBNBJM72B15Z318F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JEBUNI BENJAMIN MENSAH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000022 del 16/05/2016 - Materiale special.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z84180D2D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento rivista Notizie  della Scuola + Esperienze Amministrative 2015/16 - Pagam. fatt. 97 del 20/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z851A41453</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam.  fatt. 8716146202 del  08/06/2016 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali mese di  marzo 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852315BDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8718108439 del 05.04.2018 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali conti di credito febbraio 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z86182044E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto manutenzione fotocopiatore Toshiba - Pagam. netto fatt. 6 - 7 e 8 del 21/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861B76A00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota di partecipazione alunni ai Giochi Matematici del mediterraneo 2017 (GMM2017) VII edizione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Accademia Italiana per la Promozione  della Matem.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Accademia Italiana per la Promozione  della Matem.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z871B82780</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000046 del 14/10/2016 - Toner TN230 BK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>161.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8811E147E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Form. "Sost. al pers. doc. e ATA nella prom. dell'acq. da parte degli stud. di corretti stili di vita" "Cittadini si diventa" a.s.2013/14 - Pagam. fatt. 2/PA del 26/11/2014 - lotto 2858214</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRRSVT78P21F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORRIENTO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRRSVT78P21F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORRIENTO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z881810200</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus viaggio d'istruzione Nato di Gricignano (CE) g. 22/01/2016 - Pagam. netto fatt. PA 2_16 del 25/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891A1A6CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER L'ATTIVITA' DI COLLAUDATRICE PON FERS LAN W LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMRS61P41I056Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRANTE MARIAROSARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMRS61P41I056Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRANTE MARIAROSARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891B45588</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000040 del 22/09/2016 - Sedia Jupiter</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A21CC343</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 4/27 del 30/01/2018 - Scopa francesina eco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09569221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H-Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09569221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H-Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0F88718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale tecnico specialistico - Pagam. fatt. 48 del 05/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>721.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1648464</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta quadro con foto del presidente - Pagam. netto fatt. 167 PA del 29/10/2015 lotto 21536800 del 29/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C186A16D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 10_16 del 03/03/2016 - Noleggio autobus Teatro S. Carlo - Napoli 02/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1AF452E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 403 del 30/09/2016 - arredo scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1485.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2518BA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 58_18 del 18/10/2018 - EI-CARD EIPASS UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04244671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EINSTEINWEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04244671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EINSTEINWEB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8718363673 del 05/11/2018 - contratto 30062219-001 - Spese postali conti di credito settembre 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>55.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>55.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 79/E del 05/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 40_16 del 15/04/2016 - Noleggio autobus Monteruscello 07/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>283.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 65_16 del 06/02/2016 - Noleggio autobus Ercolano 02/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>745.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>745.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dominio WEB- N. Ordine MO8418172 - Pagam. netto fatt. 2016PA0010087 del 31/08/2016  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>16.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. E 3 del 14/06/2016 - Onorario per incarico RSPP ex D. Lgs. 81/08 a. s. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNIDTL79B02A512N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Diana Donatello</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNIDTL79B02A512N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Diana Donatello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1372.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1372.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali conti di credito mese di ottobre 2015 - Pagam. netto fatt. 8715303758 del 01/12/2015 lotto 24644581 del 02/12/2015 - conto contrattuale 30062219-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>59.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>59.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z90194CC47</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 94/PA del 05/05/2016 - Ei-card Eipass Unica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 21/PA del 16/05/2017 - Toner e materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1182.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1182.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9023B63BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 9/PA del 06/07/2018 e 10/PA del 07/07/2018 - Materiale pubblicitario per eventi di fine anno </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92201E091</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8717281691 del 21/09/2017 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali conti di credito luglio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>148.54</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza SIDI alunni - AVCP - Amministrazione Trasparente - Pagam. fatt. 1095E del 16/02/2015 - lotto 3978134 del 17/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 43226 del 15/11/2018 - Spese per animatore digitale - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Az.#28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Media Direct s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Media Direct s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1001.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1001.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 102/B del 18/03/2016 - Cancelleria esami licenza media</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000051 del 07/11/2016 - Acquisto Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962571B09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 7862 del 31/10/2018 - Materiale didattico plesso via Montessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z96257FB90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 102_18 del 13/12/2018 - Noleggio autobus visita guidata Roma "Il Chiostro de Bramante" Arco della Pace 13/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1545.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z972208B8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt.EIMM000009 del 23/02/2018 - Materiale di facile consumo - Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-159 "Apprendere il coding" scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9821BFA1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 4/26 del 30/01/2018 - Carta igienica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09569221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H-Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09569221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H-Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9822700E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 3_18 del 08/03/2018 - Materiale di consumo - Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-159 "Matematica" sc. primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03506300619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE MEGASTORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03506300619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE MEGASTORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.97</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z991D451D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8 PA del 09/06/2017 - Servizio guide turistiche tour monumenti Ravenna 11/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00871530390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PAPAVERO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00871530390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PAPAVERO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A21EABED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 4/PA del 31/01/2018 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1FD6AC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 2PA del 04/07/2018 - Contratto di consulenza R.S.P.P. prot. 6029/A44 del 16/09/2017  - n. reg. 13 del 16/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNIDTL79B02A512N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Diana Donatello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNIDTL79B02A512N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Diana Donatello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1323.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1323.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2196AFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 2_18 del 04/01/2018 - Noleggio costumi teatrali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00136071214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.N.75 di Vincenzo Canzanella Costumi Teatrali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00136071214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.N.75 di Vincenzo Canzanella Costumi Teatrali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B252DF01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 7381 del 31/10/2018 - Materiale didattico via G. Rossa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>914.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>914.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B257E852</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000052 del 05/11/2018 - Materiale di cancelleria - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (P.N.S.D.) Az.#28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C21E6CBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NETTO DELLA FATTURA N°V3-2681 DEL 31/01/2018- ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA INFANZIA VIA MONTESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2375DD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 12/002 del 10/05/2018 - Sussidi didattici per alunni - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06004301005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCO SPORT SPIGARELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06004301005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCO SPORT SPIGARELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E117E31F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. n. 1602 del 31/01/2011 - Accordo del 02/02/2011 per parziale recupero del costo del lavoro 2010</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T. Cons. Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T. Cons. Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6784.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6784.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E1B75409</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 37/PA del 26/10/2016 - Armadietti metallici e casse a parete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E2523A1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 258/2018 del 08/10/2018 - Materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo n. 5870/VI.12 del 20/09/2018 - Sistema E-Proxy</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta palloni - Pagam. netto fatt. PA 1_16 del 03/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03411750619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE EMME SPORT DI TESONE GABRIELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03411750619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE EMME SPORT DI TESONE GABRIELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA021B033C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 3/PA del 16/01/2018 -Toner e carta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA021CB2A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 154 del 15/02/2018 - Sgrassatore pavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA3229FCB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 20/PA del 20/03/2018 - EI-CARD EIPASS UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA41B2C103</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 90 del 29/09/2016 - Servizio di animazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03978851214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANIMAZIONE 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03978851214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANIMAZIONE 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5141BAAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio di istruzione "Barcellona" a.s. 2014/15 - Pagam. fatt. PA/6 del 22/04/2015 lotto 6875990 del 04/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513420610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKO TOUR DI COMEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513420610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKO TOUR DI COMEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22663.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22663.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA525C596B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 505 del 30/11/2018 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03614591216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60FA24FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visite guidate e viaggi d'istruzione - Pagam. fatt. 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 e 63 del 04/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4922.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4922.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6167C108</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto manutenzione fotocopiatrici Toshiba periodo - 30/06/2015 - 09/10/2015 - Pagam. netto fatt. 275 - 276 e 277 del 13/10/2015 - lotto 20188627 - 20188812 - 20189737 del 14/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA622F5C1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 41/B del 11/04/2018 - Materiale per esame </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA811E8702</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fotocopie effettuate contratto di manutenzione Fotocopiatori Toshiba - Pagam. fatt. 108 (lotto 22833355) ; 109 (lotto 2283359; 110 (lotto 2283370) del 06/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Infoservice s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Infoservice s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA911506BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione alunni Staffetta di Scrittura Creativa 2014/15 - BIMED - Pagam. fatt. 0000152 del 01/12/2014 - lotto 2928873</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1663.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1663.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA913D69C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione g. 13/02/2015 Teatro S. Carlo - Pagam. fatt. PA 8_15 del 24/03/2015 - lotto 4637266 del 24/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA922B361A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 1028/PA del 31/03/2018 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA925732C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 155/PA del 30/11/2018 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2494752</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 28/PA del 03/10/2018 - Kit LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1786.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1786.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC15FBB96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione alunni 2015/16 - Polizze Infortuni n. 77/124591800; Assistenza n. 119/124591815; R.C.T. n. 65/124591812 e Tutela Legale Alunni n. 1000598489</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7558.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7558.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC1677B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Segnaletica - Pagam. netto fatt. 17_15 del 26/10/2015 lotto 21700443 del 30/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MPRNDR67L01H978C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MPRNDR67L01H978C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD178961E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Differenza su pagam. effett. al 31/08/2015 per spese di fornitura del serv. C C 662 pag periferico ordinario-conto contrattuale 30062219-001-nota del 30/10/2015 prot.6404 del 02/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD180D31B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 84/E del 30/09/2016 - Registri firma pers. doc.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD1B2CE39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 29/PA del 14/09/2016 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2299776</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 06/PA del 06/06/2018 - Materiale pubblicitario Progetto 10.1.1A-FSE- PON-CA-2017-159</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE143DE3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione fotocopiatore SHARP - Pagam. fatt. EIMM000011 del 04/05/2015 lotto 7003547 del 06/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta A4- Pagam. netto fatt. 213 del 29/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>405.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>405.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE18BCF5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 34_16 del 15/04/2016 - Noleggio autobus Monteruscello 05/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE22700EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 24_18 del 30/04/2018 - Noleggio autobus viaggio di istruzione dal 19 al 21 aprile 2018 nel Cilento (SA) - contratto n. 5 del 28/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1318.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF18BCFA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 45_16 del 15/04/2016 - Noleggio autobus Cellole 12/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>283.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB018FB8F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 8E del 04/05/2016 - Servizi guida del 04/05/2016 viaggio d'istruzione Venezia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02542670274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Guide Turistiche Autorizz. di Venezia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02542670274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Guide Turistiche Autorizz. di Venezia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>371.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB1188C0C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta ricetrasmittenti raggio azione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067480612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arcobaleno Hi Fi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067480612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arcobaleno Hi Fi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB118C49BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto 1744 del 11/03/2016 - Consumo Progetto alla maniera degli impressionisti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt.11/PA del 09/07/2018 - Materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB124EDA8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 47/PA del 22/11/2018 - Bobina carta asciugatutto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06647331211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREPACK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06647331211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREPACK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB212D9ADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fotocopie effettuate su contr.manut. fotoc.Toshiba - Pag. fatt.del 05/01/2015  n. 4  lotto 3458032 del 09/01/2015; n. 5 lotto 3458098 del 09/01/2015; n. 6  lotto 3458262 del 05/01/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Infoservice s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03863721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Infoservice s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB322CD39D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 6_18 del 30/03/2018 - Materiale di consumo - Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-159 "Coding" sc. primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03506300619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE MEGASTORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03506300619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE MEGASTORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.32</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB41887AFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta Toner - Pagam. netto fatt.EIMM000007 del 23/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB420D5969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NETTO DELLE FATTURE N° 22-24-26-41-43 DEL 2018 PER LE 5 USCITE DAL 6 AL  19 FEBBRAIO 2018 A NAPOLI MEZZA GIORNATA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01655420618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL VIAGGI SRL AGENZIA VANVITELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01655420618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL VIAGGI SRL AGENZIA VANVITELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10371.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10371.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71849D86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 76_16 del 13/05/2016 - Noleggio autobus per Bibione (VE) dal 2 al 6 maggio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6426.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6426.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 11/0005769 del 30/11/2016 - Canone Servizi di pulizia mese di novembre 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T.  SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T.  SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8276.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8276.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione Napoli Teatro S. Carlo 26/02/2016 - Pagam. netto fatt. PA 7_16 del 27/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>149.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt.2/112 del 11/04/2018 - Chanteclair completo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.Ma. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.Ma. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA17D3FE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus visita d'istruzione  Teatro S. Carlo - Napoli g.15/01/2016 - Pagam. netto fatt. PA1_16 del 18/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>149.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE POLICIES SICUREZZA 2015 - KIT PRODUZIONE/REVISIONE NOMINE - KIT REVISIONI INTERMEDIE - Pagam. fatt. 5 del 15/03/2015 lotto 4466477 del 16/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRGPP70P23Z112A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia & Co.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRGPP70P23Z112A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia & Co.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>581.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 1083/PA del 31/05/2018 - materiale igienico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>72.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC1838B5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali mese di Novembre 2015  - conto contrattuale 30062219-001 - Pagam fatt. 8716008055 del 26/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC21C65DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 11/PA del 15/02/2018 - Bobine asciugamani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06647331211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREPACK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06647331211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREPACK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD2324889</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 1157/02 del 14/06/2018 - SERVIZI DECORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06806550965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06806550965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139180.33</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE177C6EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta doppio radiomicrofono vhf - Pagam. netto fatt. 9 del 14/01/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05243130720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05243130720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>68.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale igienico sanitario - Pagam. netto fatt. 30/PA del 11/09/2015 lotto 17430706 del 11/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC0250165F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 241/2018 del 25/09/2018 - Materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 34/PA del 26/10/2016 - Materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>336.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC222FF5C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8718092544 del 19/03/2018 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali conti di credito gennaio 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC322765B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 1_18 del 08/03/2018 - Palloni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03411750619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE EMME SPORT DI TESONE GABRIELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03411750619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE EMME SPORT DI TESONE GABRIELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC4122D8AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pianoforte per concerto Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306340629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEPIANO di Maione Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306340629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEPIANO di Maione Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41C30BBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 40/PA del 25/11/2016 - Materiale di Pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC424FFA09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 0000515 del 21/11/2018 - Contributo partecipazione alunni "Staffetta di Scrittura Creativa" 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2752.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5234930D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 586/A del 15/05/2018 - Contratto assistenza tecnica n. 11</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D Solution S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D Solution S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC611538B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale igienico - pagam. fatt. 10/PA del 20/11/2014 lotto 2770133</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6251ABF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 27/PA del 02/10/2018 - Sostituzione cinghia stampante OKI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6257E825</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. ord. n. 7932/VI.12 del 27/11/2018 - Materiale pubblicitario PNSD Animatore Digitale Az.#28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRMRA60L06B916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 2 DI DI LAURO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC72349492</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 4/124 del 28/04/2018 - Carta igienica mini jumbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09569221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H-Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09569221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H-Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC820657A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prestazione d'opera esperto esterno disegnatore di fumetti PNSD Atelier Creativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCSFN91L69A512B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricciardi Serafino de Conciliis Giuliana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCSFN91L69A512B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ricciardi Serafino de Conciliis Giuliana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 85 del 14/02/2018 - WC NET DISINCROSTANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTIDIA67T63E986G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFERRAMENTA DI CITO IDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTIDIA67T63E986G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFERRAMENTA DI CITO IDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC919114E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 47_16 del 15/04/2016 - Noleggio autobus Teatro S. Carlo 13/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.03</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 164/PA del 19/10/2016 - Carta fotoriproduttori A4 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valsecchi Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>389.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta carta e cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L. Buffetti" Busines</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L. Buffetti" Busines</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1972540</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000016 del 15/04/2016 - Pouches  per plastificazioni Premium A4 trasparente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB1E5CA77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 1_17 del 11/06/2017 - Derattizzazione e sanificazione via Giotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04093980615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COCCINELLA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04093980615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COCCINELLA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCB1F99296</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 129/PA del 24/10/2017 - Acquisto materiale tecnologico e arredo Progetto Atelier Creativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252850595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02252850595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5337.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC19789CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 86_16 del 25/05/2016 - Noleggio autobus per visite guidate maggio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>745.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE19A63CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000020 del 04/05/2016 - Materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD020FF0E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8717343806 del 15/11/2017 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali conti di credito settembre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11EE0B08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA0003 del 07/07/2017 - Attivazione connettività Fibra Ottica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02807290610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NHM - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02807290610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NHM - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>652.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>652.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1235FB2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 13/PA del 02/05/2018 - Cassa acustica - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-159 "Una scuola che cambia" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD3188CCE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistema- Hifi -  Pagam. netto fatt.4/PA del 07/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD3227913B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 2/63 del 12/03/2018 - Alcool profumato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.Ma. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.Ma. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42267043</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000010 del 23/02/2018 - PEN DRIVE - Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-159 "Apprendere il coding" scuola secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD51728703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD518D34F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di pulizia- Pagam. netto fatt. 8/PA del 04/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>233.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD525344EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 81_18 del 22/10/2018 - Noleggio autobus visite guidate 1/ e 19 ottobre 2018 - Agnano (NA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>963.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>963.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. n.2/PA del 15/07/2014 per fornitura beni Progetto PON-A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1387 -</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58508.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali mese di DICEMBRE 2015  - conto contrattuale 30062219-001 - Pagam fatt. 8716043635 del 24/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 2252E del 10/05/2016 - Software e assistenza Conservazione a Norma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 101_18 del 12/12/2018 - Noleggio autobus visita guidata Napoli Quartiere Sanità 04/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTNGLN85A54C573O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTIANESE TOURS DI GIULIANA ATTIANESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1445.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1445.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD824C7383</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8718260236 del  01/08/2018 e  8718291873 del 31/08/2018 -  contratto 30062219-001 - Spese postali conti di credito giugno e luglio 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 338/2018 del 12/12/2018 - Carta igienica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam.  fatt. 8716156200 del  10/06/2016 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali mese di  aprile 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>67.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>67.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA19015A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. ET27/PA del 27/04/2016 - Tour a Ischia dal 28 al 30 aprile 2016 - Contratto per campo scuola del 14/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05890651218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Platypus Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05890651218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Platypus Tour s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10960.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10960.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2050A3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8717296505 del 09/10/2017 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali conti di credito agosto 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>32.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA21EBB37</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8718001088 del 16/01/2018 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali conti di credito novembre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>185.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>185.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA22AAE47</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 7/PA del 20/03/2018 - Toner </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1807A84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto sedie - Pagam. netto fatt. 1 del 02/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSGNN89L02F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISPINO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSGNN89L02F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISPINO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>331.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>331.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB18DD46E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 9/PA del 14/03/2016 - Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000023 de 23/05/2016 - Materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB1B06C06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fattura EIMM000032 del 02/09/2016 - materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>748.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>748.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC167D964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto fax - Pagam. netto fatt. 34/PA del 20/10/2015 lotto 20640059 del 20/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>107.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC174093E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO -NETTO- DELLA FATTURA N° 22PA DEL 26/07/2016 PER CONTRATTO DI FORNITURA E GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC22793A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 82/E/2018 del 06/03/2018 -  Busta ghiaccio istantaneo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLFNC55M24C130G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLFNC55M24C130G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD25C59CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 315/2018 del 22/11/2018 - Materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03415901218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE190C63D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 23_16 del24/03/2016 - Noleggio autobus Teatro S. Carlo - Napoli 16/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>149.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 158/PA del 30/11/2018 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE0264773F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 70_18 del 13/12/2018 - EI-CARD EIPASS UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04244671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EINSTEINWEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04244671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EINSTEINWEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. ord. 6730/ A44 del 05/12/2016 - Sostituzione display Led PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03119340614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PLANET S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03119340614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PLANET S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8717174417 del 13/06/2017 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali conti di credito aprile 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE31327E68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Offerta Platinum - Pagam. fatt. 1094E del 16/02/2015 - lotto 3978133 del 17/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31EE0AFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NETTO DELLA FATTURA N° A17PAS0007793 PER RINNOVO DOMINIO WWW.CIMAROSAAVERSA.GOV.IT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 000002-2018-e del 16/06/2018 - Visita Oplontis Pietrarsa 03/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNGSLV77H46G596Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE ANGELIS SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNGSLV77H46G596Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE ANGELIS SILVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE61B7C496</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 89/E del 07/10/2016 - Registri giudizi alunni sc. sec. I grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01585280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01585280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE81BB3982</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 379/B del 24/10/2016 - Registro scuola infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE91EB3CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NETTO IMPONIBILE FATTURA N° 05/PA DEL 13/07/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03886870611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03886870611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>924.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>924.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA16D71B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta banchi e sedie - Pagam. netto fatt. 80/PU del 30/11/2015 lotto 24551337 del 01/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02149120657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02149120657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEA17D4115</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus visita d'istruzione Casal di P. g.25/11/2015 - Pagam. netto fatt. PA1_16 del 12/01/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA199F7A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 3811 del 03/05/2016 - Richiesa materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo giodicart s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1A12318</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI PUBBLICITA' - PAGAMENTO NETTO FATTURA N° 02/PA DEL 30/12/2017 - FORNITURA  TARGE IN ALLUMINIO , IN FOREX ED ETICHETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03886870611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03886870611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1AABB2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam.  fatt. 8716190561 del  12/07/2016 - conto contrattuale 30062219-001- Spese postali mese di  MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.71</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB1623352</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta carta A4 sul MEPA - Pagam. netto fatt. 3242/PA del 30/09/2015 lotto 19286155 del 05/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>428.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>428.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB206498B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento quota assicurativa alunni a. s. 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9386.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9386.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1EB4B78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO COMPENSO NETTO FATTURA N° 06/PA DEL 14/7/2017 -ACQUISTO MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE UNICEF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03886870611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03886870611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC23B4B80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000026del 24/05/2018 - Manutenzione fotocopiatore Sharp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC24866AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 104/PA del 03/08/2018 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2087FD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 138/PA del 01/12/2017 - Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>414.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 18/PA del 15/06/2016 - Materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE1BCE69C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 109_16 del 10/11/2016 - Servizio trasporto Roma 08/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>596.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE1C94586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 2170408 del 31/05/2017 - Servizio noleggio bus viaggio di istruzione Comacchio dal 09/05/2017 al 13/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVION SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVION SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEE2387D5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 2/155 del 21/05/2018 - Risma carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.Ma. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.Ma. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>537.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>537.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF1A42BFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000026 del 17/06/2016 - Kit di pulizia per PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF23F4027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 19/PA del 11/06/2018 - Materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1639.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0165FB69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento notizie della Scuola ed Esperienze amministrative a. s. 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF0198BA9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 49_16 del 16/04/2016 - Noleggio autobus Baia 13/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF024C1ECC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento quota per assicurazione alunni a.s. 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9886.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9886.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1245F86F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. P/28 del 17/10/2018 - Materiale didattico Progetto English we can 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02585380641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SG COMMUNICATION S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02585380641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SG COMMUNICATION S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF218C0401</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000011 del 11/03/2016 - Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF2210C503</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 3648 del 04/12/2017 - Carlini - BES in classe ed. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF31E970D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto FATTPA 3_17 del 19/05/2017 - Alimentatori notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03119340614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PLANET S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03119340614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PLANET S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF40FA285F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visite guidate e viaggi d'istruzione - Pagam. fatt. 64  - 65 - 66 e 67 del 05/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04588230633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI LIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2697.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2697.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta stampati e Registri </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>629.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. PA 5_16 del 15/03/2016 - Brondi ricetrasmittenti raggio azione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Arcobaleno Hi Fi S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067480612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arcobaleno Hi Fi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61B279F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 8716249726 del 13/09/2016 - Spese  postali luglio 2016 - conto contrattuale 30062219-001 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61BA7E17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000048 del 24/10/2016 - Carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61FD6ACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 70/PA del 30/09/2017 - Toner Per Progetto Atelier Creativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>603.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>603.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF6235D80C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000021 del 10/05/2018 - Materiale di cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF624DEE37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 343/PA del 12/09/2018 - Rinnovo abilitazione supervisore EIPASS
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF71828F98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale igienico - Pagam. netto fatt.2/PA del 22/01/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90F899B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fotocopiatrice multifunzioni in A3 Mod. SHARP MXM 202 D - Pagam. fatt. 4094 del 05/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L. Buffetti" Busines</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L. Buffetti" Busines</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91B03170</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fatt. 25 e 26/PA del 06/09/2016 - Materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694210616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1103.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1103.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91BA5A9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. EIMM000047 del 20/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061270615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elama Office S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF9251D910</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81000830612</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Comprensivo Statale Ad Indirizzo Musicale D.CIMAROSA-IV CIRCOLO - AVERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. netto fatt. 26/PA del 02/10/2018 - Notebook HP 250 G6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
